首页> 医院事务 > 预决算信息公开
云南省第三人民医院2025年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 



第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省第三人民医院为云南省卫生健康委下属正处级公益二类事业单位,前身为昆明铁路局中心医院,2004年4月整体移交原省卫生厅管理,更名为云南省第三人民医院,2008年挂牌为大理大学第二附属医院,2017年加挂成为云南省职业病医院,是一所集医疗、教学、科研、健康管理、职业病诊治为一体的省级三级甲等综合医院。主要社会职责:为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务,主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作;承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置70个内设机构,包括:

1.行政职能部门24个,分别是:党委办公室(统战部)、院长办公室(法治办)、纪委办公室、组织人事部、宣传部、工会办公室、团委、医务部、护理部、感染管理科、公共卫生科、门诊部、财务部、审计科、运营管理部、医保科、资产管理部、医学工程部、科教科、信息科、离退休管理科、安全保卫部、基建科、后勤服务部。

2.临床医技科室46个,分别是:急诊内科、急诊外科、感染性疾病科、妇科、产科、眼科、骨科(创伤外科)、泌尿外科、神经外科、耳鼻咽喉-头颈外科、普外科(肝胆胰外科、肿瘤科)、胸外科、血管外科、甲状腺乳腺外科、疼痛科、麻醉科、口腔科、皮肤美容科、临床心理科、儿科、中医科、全科医学科(老年医学科)、呼吸与危重症医学科、神经内科、心血管内科、康复医学科、消化内科、肾病科、风湿免疫疾病与血液科、内分泌科、职业病科、重症医学科、临床营养科、健康管理中心、放射医学影像科、超声医学影像科、医学检验科、病理科、输血科、药剂科、消毒供应中心、怡园社区卫生服务站、塘双社区卫生服务站、长寿路社区卫生服务站、云南省政协机关医务室、省人大医务室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员786人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员766人,机关和事业工人20人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员604人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员604人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计6人(离休6人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1106人(离休0人,退休1106人)。

车辆编制13辆,在编实有车辆13辆,超编0辆。

三、重点工作概述

我单位2025年重点工作开展情况:完善质量管理体系,深化医疗质量控制;强化病种精细管控,深化病历质量提升;坚持依法依规执业,保障患者健康权益;持续深化药事管理,织密公卫感控网络;强化学科集群建设,提升临床创新能力;健全人才引育机制,激发队伍内生活力;促进医教研协同融合,加速成果转化应用;构筑精益管理体系,提升运营管理效能;筑牢审计整改闭环,深化预算精准管控;优化服务流程,推进智慧便民;践行公益使命,关爱重点人群与员工福祉;强化政治引领,完善现代医院治理;深化行风廉政建设,弘扬清廉医院文化;夯实安全应急保障,提升风险应对能力。

第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第三人民医院2025年度收入合计881864328.26元。其中:财政拨款收入178994507.86元,占总收入的20.30%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入694782994.91元(含教育收费0.00元),占总收入的78.79%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入8086825.49元,占总收入的0.92%。

与上年相比,收入合计增加54884256.76元,增长6.64%。其中:财政拨款收入增加52690716.12元,增长41.72%,主要原因是2025年编内职工工资调标及2025年我院拆危重建基本建设项目补助经费增加;事业收入增加684052.66元,增长0.10%,主要原因是:门急诊人次增加,门诊收入增加;其他收入增加1509487.98元,增长22.95%,主要原因是2025年我院食堂正常营业,食堂收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省第三人民医院2025年度支出合计933140179.07元。其中:基本支出814257379.73元,占总支出的87.26%;项目支出118882799.34元,占总支出的12.74%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加845120.07元,增长0.09%。其中:基本支出减少31304051.86元,下降3.70%,主要原因是:上年应付账款账期缩短,2025年药品卫生材料付款账期稳定,付款金额较上年减少;项目支出增加32149171.93元,增长37.07%,主要原因是2025年我院拆危重建基本建设项目支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省第三人民医院机构正常运转的日常支出814257379.73元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出386732440.37元,占基本支出的47.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427524939.36元,占基本支出的52.50%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出118882799.34元。其中:基本建设类项目支出81718007.16元。2025年我单位重点项目如下:

云南省第三人民医院发展补助专项资金项目经费5639519.40元,主要用于临床营养质控中心、疼痛质控中心、职业病质控中心、危重孕产妇救治中心建设,医疗设备采购,信息化设备采购,住院医师规范化培训学员补助,政策性亏损(取消药品、耗材加成)补助。

2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划(第三批)专项资金项目经费20000000.00元,主要用于我院拆危重建基本建设项目支出。

2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划(第四批)资金项目经费57018007.16元,主要用于我院拆危重建基本建设项目支出、引进高层次人才一次性奖励补助支出。

2025年第三批省预算内基本建设投资项目资金项目经费5000000.00元,主要用于我院拆危重建基本建设项目支出。

2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划(第三批)专项资金项目经费2468097.65元,主要用于临床重点专科医疗设备采购、人才培养支出。

2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生服务能力建设)补助资金项目经费3319931.59元,主要用于危重孕产妇救治能力提升项目支出。

2024年保健基地能力提升经费项目经费248415.69元,主要用于保健基地服务能力提升支出。

2024年省级公立医院补短板资金项目经费1737666.74元,主要用于住院综合楼病区改造修缮支出。

提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目经费2584832.95元,主要用于住院医师、临床药师、职业病防治人才培养支出。

2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划(第二批)专项资金项目经费1279659.00元,主要用于省管县用对口帮扶、高层次人才培养支出。

提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目经费2123598.14元,主要用于住院医师、临床药师、职业病防治人才培养支出。

提前下达2025年基本公共卫生服务中央补助资金项目经费1847000.00元,主要用于职业病防治能力提升项目支出。

2025年省委组织部牵头人才发展专项资金项目经费376167.00元,主要用于“兴滇英才”支持计划名医专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第三人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出178994507.86元,占本年支出合计的19.18%。与上年相比增加52690716.12元,增长41.72%,完成年初预算的211.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出8000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于高层次科技人才开展科学技术研究。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出775788.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的108.38%。主要用于在职人员工伤医疗保险,离退休人员公用经费、日常活动以及慰问支出,引进人才项目支出;造成预决算差异的主要原因是存在年中调整(调剂)项目。

9.卫生健康(类)支出178210719.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.56%,完成年初预算的211.98%。主要用于医院在职人员经费、医院卫生健康人才培养、职业病医院防治能力提升以及人才培养、医疗质控中心建设、医院医疗设备采购、规培医师、临床药师、麻醉医师以及对口帮扶人员的生活补助、政策性亏损(取消药品加成)补助、医院拆危重建基本建设项目支出等。造成预决算差异的主要原因是存在年中调整(调剂)项目。

10.节能环保(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。无国内公务接待费支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无国(境)外公务接待费支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第三人民医院2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是本单位本年和上年均没有机关运行经费收入,也没有使用机关运行经费安排的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省第三人民医院资产总额736045392.26元,其中,流动资产323639376.74元,固定资产292108057.05元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程110948561.62元,无形资产7226809.41元(净值),其他资产2122587.44元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8039407.36元,其中固定资产减少45525910.63元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入103545.3元;出租房屋138.14平方米,账面原值895843.30元,实现资产使用收入(含税)430000元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额34583419.61元,其中:政府采购货物支出9941004.52元;政府采购工程支出2174378.46元;政府采购服务支出22468036.63元。授予中小企业合同金额11236869.65元,其中:授予小微企业合同金额10457069.65元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1.云南省第三人民医院2025年度决算公开附表.xlsx

附件2.云南省第三人民医院2025年度决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3.云南省第三人民医院2025年度决算绩效自评报告.xlsx